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公司快評︱采購僅花2900萬,公司支付超9億元,*ST金泰有錢不可任性

2025-09-16 13:50:47

每經評論員  杜宇

9月15日晚,*ST金泰(SZ300225,前收盤價:5.49元,市值:26.10億元)發布公告稱,因未能按法定期限披露年報,上海證監局擬對公司及相關責任人給予警告,并罰款共計460萬元。這一事件引發了市場的關注。

*ST金泰的年報披露問題并非偶然。4月23日,公司時任董事長、總裁羅甸,時任董事、執行總裁、董事會秘書吳純超,時任財務總監隋靜媛三人商量后決定,不接受年審機構中興華會計師事務所擬對公司2024年度財務報表出具的“無法表示意見”的審計報告,導致公司無法在法定期限內完成2024年年報的編制及披露工作。這一行為違反了相關規定,損害了投資者的知情權。

從公司治理角度來看,*ST金泰此次事件反映出公司在內部管理和決策機制上的嚴重漏洞。公司高層在面對審計意見時,未能遵循規范的決策流程,擅自決定不接受審計報告,導致公司年報披露違規。此外,公司內部控制的有效性也受到質疑,中興華會計師事務所對公司2024年內部控制報告出具了否定意見的報告,進一步凸顯了公司內部管理的混亂。

根據審計報告,2024年,*ST金泰與相關貿易商形成大額資金往來,規律性地在每季度初與其簽訂采購協議并轉出大額資金,季末又通過簽訂采購解除協議將資金轉回。審計機構核查后發現,2024年,公司向相關貿易商轉出資金累計9.31億元,累計轉回9.30億元。審計機構進一步發現,*ST金泰存在將資金轉出至相關貿易商后,相關貿易商又在接近時間點將相近金額轉出至非供貨主體的異常情形。這種異常的資金往來,可能暗示公司存在資金占用或其他違規行為,嚴重影響了公司的財務狀況和市場形象。

筆者認為,面對當前困境,*ST金泰需迅速采取行動。公司應加強內部管理,完善決策機制,確保公司治理的規范性和有效性。同時,公司需積極配合監管部門的調查,對存在的問題進行徹底整改。此外,公司還需加強與投資者的溝通,增強市場透明度,以恢復投資者信心。

在回復上海證監局問詢函時,*ST金泰承認,2024年公司為規避原材料價格上漲風險采取“戰略備庫”措施,向貿易商支付超9億元資金,實際采購金額僅2900余萬元,資金流向與采購需求嚴重背離。公司對供應商資金流開展專項調查時發現,部分資金流向非經營主體,但公司并未進行有效控制,屬于公司內控缺陷。這也進一步說明公司在財務管理和內部控制方面存在的問題亟待解決。

總之,*ST金泰的年報披露違規問題凸顯了公司在治理和財務管理方面的不足。公司需正視問題,積極應對,以穩定市場信心并保障公司的長遠發展。在資本市場中,合規運作是企業生存和發展的基石,任何“任性”的行為都將付出代價。


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